4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 24/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/006-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
125,84
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/002-2015       
9,68
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
1.998,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/022-2015       
1.998,76
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.998,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.206,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/041-2015       
17.206,25
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
17.206,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.564,64
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/007-2015       
18.564,64
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
18.564,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.297,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/012-2015       
10.297,12
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.297,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.564,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/006-2015       
6.564,30
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.564,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.385,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/008-2015       
8.385,18
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.385,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
135,64
4
587/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
135,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,64
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/007-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/004-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/006-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
737,48
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA
Vl.Total:
737,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
103,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
767,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/003-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
767,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19.175,0000
316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1306/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
316,95
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQH 0138 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1307/000-2015       
316,95
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQV 8720 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.518,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
08.816.067/0001-00
0,00
315
1308/000-2015       
290,03
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9462
Vl.Total:
290,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
290,03
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9461
290,03
SV
1,0000
305,71
3 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
305,71
SV
1,0000
316,27
4 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7195
316,27
SV
1,0000
316,27
5 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7202 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - AG 0492-8 - C/C 
26.179-3 BB - SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS - SAÚDE
316,27
SV
1,0000
305,71
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
338
1309/000-2015       
305,71
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7238 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/255-9 CEF - 
MS - SAÚDE BUCAL - SAÚDE
Vl.Total:
305,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
270,26
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
433
1310/000-2015       
270,26
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C  
0903/006/624026-5 CEF - MS - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
270,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
341,15
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
462
1311/000-2015       
341,15
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM SPIN 1.8L AT LTZ  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7216 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/252-4 
CEF - VISA - SAÚDE
Vl.Total:
341,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
315,25
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
51
1324/000-2015       
315,25
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA EHE 7240 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
315,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
664,92
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1325/000-2015       
315,25
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014  PLACA FSO 9222
Vl.Total:
315,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
349,67
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ASSISTÊNCIA
349,67
SV
1,0000
1.142,73
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
180
1327/000-2015       
420,90
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO  2014/2014 PLACA EHE-7225
Vl.Total:
420,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
372,16
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO ECONOMY 1.4  ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
372,16
SV
1,0000
349,67
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO  2011/2012 PLACA DBA 9484 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
349,67
SV
1,0000
412,72
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
172
1328/000-2015       
412,72
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD  ANO/MODELO  2012/2013 PLACA EHE 7194 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - TRÂNSITO
Vl.Total:
412,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
372,16
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
766
1329/000-2015       
372,16
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA  FQA-3473 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ESPORTES
Vl.Total:
372,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
676,50
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
731
1330/000-2015       
372,16
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FQL 0604
Vl.Total:
372,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
304,34
2 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL SPECIAL  ANO/MODELO 2003/2004  PLACA DBA 2098 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - CULTURA
304,34
SV
1,0000
424,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
4
1332/000-2015       
424,31
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FOCUS GH  ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9466 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - GABINETE
Vl.Total:
424,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
246,40
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1333/000-2015       
246,40
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CLASSIC SPIRIT  ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,02
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
231
1334/000-2015       
350,02
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
350,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
14.256,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/004-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
14.256,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.320,0000
0,00
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
-203,02
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/000-2015 - 01
-203,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1418/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-203,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
3.800,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/007-2015       
3.800,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
700,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/008-2015       
700,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
71.210,67
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/006-2015       
71.210,67
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71.210,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
636,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/004-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
636,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12.736,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
2.402,77
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
1715/001-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições
Vl.Total:
2.402,77
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/005-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
686,86
433
2907/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
285,36
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
203,15
SV
5,0000
40,63
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
3113/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
Vl.Total:
1.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.090,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
6.513,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
190
3261/002-2015       
14,42
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
Vl.Total:
1.442,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
18,50
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
5,04
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
10,86
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
16,31
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.631,00
KG
100,0000
580,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/038-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.097,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/039-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/040-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
903,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/041-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5100
8.909,09
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/004-2015       
8.909,09
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/005-2015       
9.300,00
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
99,00
652
3902/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE DE 1MB/20% - SEM IP REAL - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
334,50
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
728
3985/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
2.100,00
2520/2015
Inexigibilidade
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE 
TATUÍ
0,00
2.100,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
50.780.931/0001-28
0,00
705
4013/000-2015       
2.100,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Dois Corações e Quatro Segredos e Cimbelino XXI: um ensaio - DIA 
10/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.875,65
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
784
4052/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
456,75
PCT
45,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
137,20
PCT
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
24,60
UN
20,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
99,00
UN
60,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
243,00
KG
90,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
8 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
49,40
UN
20,0000
2,40
9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
288,00
UN
120,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
93,00
UN
30,0000
1,78
11 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
3,00
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
210,00
UN
70,0000
1,88
13 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º 
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
37,60
UN
20,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
134,47
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4353/001-2015       
3,15
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
Vl.Total:
40,95
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
13,0000
4,80
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
76,80
UNI
16,0000
1,52
3 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. - ASSISTÊNCIA
16,72
UNI
11,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.721,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
207
4386/000-2015       
137,00
Item:
1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR
Vl.Total:
685,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
2.280,00
KG
300,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
756,00
KG
100,0000
0,00
2377/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
-468,90
-468,90
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
4497/000-2015 - 01
-468,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4497/0-2015 - MOTIVO: QUANTIDADE EMPENHADA ERRONEAMENTE
Vl.Total:
-468,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.641,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/002-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.641,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
0,00
3477/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
-3.250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
4986/000-2015 - 02
-3.250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4986/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
35,07
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
39
5031/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off.  - TOMIX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
Vl.Total:
35,07
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
57,40
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
5035/000-2015       
57,40
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
Vl.Total:
57,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
0,00
41
5126/001-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
45,36
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
5158/000-2015       
15,12
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo 
Vl.Total:
45,36
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. 
O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Deverá constar na 
embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante.  
Embalagem com 05 unidades. - FITPEL - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
0,00
3543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
1.576,08
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
679
5195/000-2015       
1.576,08
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - CASA LAR, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA; SENDO: 1 DRV 4 PORTAS, 
HD 1 TB, 1 CAMERA INFRA EXTERNA, 3 CONECTORES, 1 FONTE 5 AMPERES, 30 METROS DE CABO MANGA E 
MÃO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO - FMDCA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.576,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
3.840,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
184
5201/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
46,15
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
5466/000-2015       
2,95
Item:
1 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
Vl.Total:
14,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
31,40
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC - 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
31,40
CX
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
12.370,38
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5546/001-2015       
5,84
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
992,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
2,32
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
953,52
KG
411,0000
5,55
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
693,75
KG
125,0000
6,33
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.614,15
KG
255,0000
3,63
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.009,14
KG
278,0000
5,48
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
871,32
KG
159,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
5,31
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.947,05
KG
555,0000
5,09
9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,66%), (CRECHE NOSSO NINHO - 
10,34%) - EDUCAÇÃO
2.570,45
KG
505,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
5.122,88
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5547/001-2015       
2,32
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
1.150,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
496,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
843,60
KG
152,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.216,05
KG
335,0000
5,48
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
1.046,68
KG
191,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,20%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,80%) - 
EDUCAÇÃO
865,83
KG
217,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.534,17
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5550/001-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
362,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
223,52
KG
88,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.519,20
KG
360,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
215,60
KG
55,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
352,80
KG
105,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
159,60
KG
60,0000
7,93
7 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
793,00
KG
100,0000
4,36
8 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
174,40
KG
40,0000
4,52
9 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,08
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (CRECHE - 90,00%), (CRECHE NOSSO NINHO - 
10,00%) - EDUCAÇÃO
711,20
KG
140,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.550,67
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5551/001-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
438,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
269,24
KG
106,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.835,70
KG
435,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
254,80
KG
65,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
453,60
KG
135,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
199,50
KG
75,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
218,00
KG
50,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
18,08
KG
4,0000
5,08
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,39%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,61%) - 
EDUCAÇÃO
863,60
KG
170,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
18.604,83
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5552/001-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.238,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
359,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.381,76
KG
544,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
5.452,24
KG
1.292,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
1.352,40
KG
345,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.419,20
KG
720,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
1.010,80
KG
380,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.129,24
KG
259,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
99,44
KG
22,0000
5,08
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,45%), (FUND.E.E. - 46,12%), (APAE - 
1,44%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,84%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,70%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
1,45%), (AEE MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 1,77%), (INDÍGENAS - 0,44%), (QUILOMBOLAS - 0,46%) 
- EDUCAÇÃO
4.521,20
KG
890,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
7.509,54
506
5553/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.683,60
Un.:
KG
Quantidade:
488,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.069,34
KG
421,0000
2,54
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.054,48
KG
269,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.921,92
KG
572,0000
3,36
5 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
659,68
KG
248,0000
2,66
6 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.120,52
KG
257,0000
4,36
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.101,13
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5554/001-2015       
3,65
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
58,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
4,63
2 - BROCOLIS: (conforme especificação constante do processo de compra).
439,85
95,0000
4,48
3 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
340,48
UN
76,0000
3,52
4 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
10,0000
2,84
5 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (CRECHE - 83,46%), (CRECHE NOSSO NINHO - 16,54%) - 
EDUCAÇÃO
227,20
KG
80,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
388,55
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5555/001-2015       
3,65
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
69,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
10,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEI - 95,41%), (EMEI NOSSO NINHO - 4,59%) - EDUCAÇÃO
284,00
KG
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.524,33
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5558/001-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.205,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
304,08
KG
21,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (CRECHE - 93,03%), (CRECHE NOSSO NINHO - 6,97%) - 
EDUCAÇÃO
1.015,00
KG
250,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.363,03
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5559/001-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.687,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
376,48
KG
26,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,77%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,23%) - EDUCAÇÃO
1.299,20
KG
320,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
4.300,59
505
5560/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
2.587,27
Un.:
KG
Quantidade:
161,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
1.713,32
KG
422,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.097,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5562/001-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEI - 92,86%), (EMEI 
NOSSO NINHO - 7,14%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.097,60
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
280,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.643,92
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5585/000-2015       
2.821,96
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.643,92
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.278,01
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5587/000-2015       
2.639,01
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.278,01
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.278,01
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5591/000-2015       
2.639,01
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.278,01
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.649,92
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5593/000-2015       
1.263,72
Item:
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
2.527,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
3.122,48
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.643,92
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5594/000-2015       
2.821,96
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.643,92
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
51.814,74
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/001-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
26.923,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.313,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
12.598,74
KG
909,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(EMEF - 37,46%), (FUND.E.E. - 38,94%), (APAE - 1,09%), (CEEJA FUND - 6,90%), (CEEJA MÉDIO - 12,58%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,78%), (AEE ESTADUAL - 0,96%), (INDIGENAS - 
0,09%), (QULOMBOLAS - 0,09%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
12.292,68
KG
2.302,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-26.923,32
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/001-2015 - 01
-26.923,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5597/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
Vl.Total:
-26.923,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.205,18
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
4.260,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
1.995,84
KG
144,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(EMEI - 96,09%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,91) - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.949,10
KG
365,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-4.260,24
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/001-2015 - 01
-4.260,24
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5598/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
Vl.Total:
-4.260,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
6.805,92
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5599/001-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
3.538,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
1.649,34
KG
119,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(CRECHE - 94,08%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,92%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.618,02
KG
303,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-3.538,56
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5599/001-2015 - 01
-3.538,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5599/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
Vl.Total:
-3.538,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.203,78
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5656/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.319,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (CRECHE - 94,16%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,84%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.884,10
KG
454,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
6.270,92
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5657/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.996,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,17%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,83%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2.274,20
KG
548,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
39.808,51
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5659/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
25.312,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.318,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEF - 36,83%), (FUND. E.E. - 38,75%), (APAE - 1,08%), (EJA 
EMEF - 0,31%), (EJA E.E. - 0,47%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,21%), (CEEJA FUND - 6,48%), (CEEJA MÉDIO - 12,51%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,79%), (AEE ESTADUAL - 0,93%), (INDIGENAS - 
0,07%), (QUILOMBOLAS - 0,09%) - EDUCAÇÃO
14.495,95
KG
3.493,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.174,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5678/000-2015       
1.043,64
Item:
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
4.174,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
1.300,00
420
5701/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
49,69
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
763
5765/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
11,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,00
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES
38,00
EMBAL
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
706,44
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5801/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO DESAFIO E CONTROLADOR 
DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES
Vl.Total:
706,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.178,88
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5802/000-2015       
196,48
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO 
DESAFIO E CONTROLADOR DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES
Vl.Total:
1.178,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
24,50
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5899/000-2015       
4,90
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA 
- DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
667,40
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5900/000-2015       
126,80
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
Vl.Total:
380,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
57,40
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. - EAGLE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
287,00
UN
5,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
228,99
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
49
5902/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - PARA USO DA SEÇÃO DE 
COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
228,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
394,32
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
5914/000-2015       
394,32
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4   ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA - ACERTO 
REFERENTE AO EMPENHO Nº 1326/000-2015.
Vl.Total:
394,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
84,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
39
6328/000-2015       
28,00
Item:
1 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
15.131,21
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6374/000-2015       
491,92
Item:
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 09/03/2015 A 10/03/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS
Vl.Total:
491,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.260,50
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 10/04/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS
7.260,50
1,0000
7.378,79
3 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/04/2015 A 10/05/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7.378,79
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
120,04
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
23
6393/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
NAS IMPRESSÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
120,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
301,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6429/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª 
ETAPA DE CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
301,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.178,88
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6430/000-2015       
196,48
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª ETAPA DE 
Vl.Total:
1.178,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.296,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
6496/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM 
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.296,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
360,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
229
6497/000-2015       
72,00
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA 
MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
265,70
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
678
6500/000-2015       
2,70
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
Vl.Total:
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,79
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
7,90
4 - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ COM AVEIA ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS - 
MUCILON - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC 
DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - REC. PRÓPRIO - FMDCA
158,00
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
752,80
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
6502/000-2015       
1,99
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg. - NICOLE
Vl.Total:
398,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
3,93
2 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
235,80
CX
60,0000
5,95
3 - BANHA SUINA REFINADA - Pacote de 01kg. - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
119,00
PCT
20,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
358,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
6521/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
15,60
5296/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
6800/001-2015       
15,60
Item:
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 29.192-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
18.069,62
433
7336/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.069,62
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
1.390,00
0,00
5785/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA
0,00
600,73
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
884.159.618-04
0,00
30
7523/000-2015       
600,73
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006464-64.2010.8.26.0495 - EMBARGOS À 
EXECUÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/002-2015       
119,56
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
119,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.737,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/001-2015       
10.737,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.737,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.473,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/002-2015       
1.473,46
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.473,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.881,39
5955/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
7596/000-2015       
6.881,40
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 28/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.881,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.881,39
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015       
6.881,40
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 29/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.881,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.881,39
5950/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
7601/000-2015       
6.881,40
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 24/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.881,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5997/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7665/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RENATO QUERUBIM ANDRADES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM 
BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
48.109,59
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/007-2015       
48.109,59
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
48.109,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.729,19
5988/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
0,00
46.729,19
11.00.12.122.3.3.90.93.01
J
01.612.452/0001-97
0,00
481
7697/000-2015       
46.729,19
Item:
1 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - 
MDA/CAIXA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.729,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.131,34
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
7799/000-2015       
320,36
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1248
Vl.Total:
320,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V  ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2002/2003  PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CORSA SEDAN LIFE  ANO/MODELO 2007/2008  PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - ACERTO 
CONTÁBIL - EMPENHO 1331 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - C/C 404-7 CEF - SAL. EDUC/2015 - 
EDUCAÇÃO
350,02
SV
1,0000
4.464,19
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
7800/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FTG 7289
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO   2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD F400 G  ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEICULO  VW/MASCA GRANMINI  O  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA DJM 7732 - 
ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1335 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - SAL. EDUC/2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
870,00
SV
1,0000
1.232,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
0,00
1.232,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
7804/000-2015       
1.232,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 3149/2015, CONFORME CI N° 
111/2015 SME/STPFO).
Vl.Total:
1.232,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
121.444,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
7846/000-2015       
291.466,86
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
Vl.Total:
121.444,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
0,00
6330/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
7847/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À OSASCO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO 
DIA 18/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
6345/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
700,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
0,00
287
7848/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DOS 
DIAS 11/08 A 21/08/15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
578,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
2
7849/000-2015       
48,21
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI - 
PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
578,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
3.424,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7850/000-2015       
20,50
Item:
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE
Vl.Total:
102,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
130,00
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético 
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um 
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia.  
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - DEGOMASTER - TALABARTE EM Y 2X55X1X20
520,00
UN
4,0000
50,00
3 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador 
de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em 
tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir 
certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL
850,00
UN
17,0000
38,50
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO
385,00
PAR
10,0000
39,50
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO
276,50
PAR
7,0000
64,50
6 - Vestimenta de proteção tipo conjunto impermeável de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão 
hidrorrepelente, formado por japona com mangas longas, de vestir pela cabeça, com touca árabe, com visor de 
acetato ajuste em velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, elástico nas 
barras e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japona, calça, touca árabe, 
viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ENGESEL - CONJUNTO 
AGROQUÍMICO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.290,00
UN
20,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
78,30
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7851/000-2015       
8,70
Item:
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes 
químicos da classe 1: resistente a produtos químicos a base de água; classe 2: resistente a produtos químicos 
a base de óleo; classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes; Pote ou bisnaga com 200 
gramas. Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - 
CREME CLASSE 3 PM 1000 - POTE 200 GR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
6211/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7852/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 / DIA 15/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Julho de 2015.